El asiento de compras se genera en el modulo PROVEEDORES. En la solapa Procesos Periodicos, existe el comando Contabilizacion.
Proceso CONTABILIZACION:
En este proceso debemos generar asientos contables según los procesos solicitados.
a) Criterios de seleccion
b) Comprobantes a procesar con asiento, generado, exportado..( tildamos simultaneamente las tres opciones)
c) la fecha a procesar.
Proceso EXPORTAR
Despues ejecutamos el proceso de EXPORTAR.
Podemos elegir :
- base de datos actual u otra base.
- el criterio de realizarlo por fecha de emision o fecha contable.
- podemos agrupar: por 1- modelo de asiento, 2- por comprobante, 3 por fecha, 4 por resumen general.
- Y los comprobantes a procesar con asiento generado o exportado
- La informacion a mostrar: a) si visualizamos los asientos exportados b) si visualizamos los comprobatnes sin asientos generados.
Tenemos otro ITEM para consultar LOS LOTES CONTABLES GENERADOS: que son los que exporte.
Se verifica luego en el MODULO CONTABILIDAD ASTOR:
Solapa Asientos: Trasporte a otros modulos----------> Lotes contables recibidos.
Los controlamos ahi porque si estan en la mism base no genera un archivo. para importar.
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